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請問老師,增值稅申報表里的18項“本期應(yīng)納稅額減征額”是怎么計算的呀?

84784963| 提問時間:2022 01/17 21:47
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
就如果說你本期超過了45萬,那么就填寫2%的部分。
2022 01/17 21:47
84784963
2022 01/17 21:48
那如果我是83萬的話,就是填830000×2%=16600是嗎?
陳詩晗老師
2022 01/17 21:49
對的對的,就是這個意思。
84784963
2022 01/17 21:51
那么如果我的83萬里面有10萬是增值稅專用發(fā)票,73萬是普通電子發(fā)票的話,那我是按照83萬去算2%呢?還是73*2%算這個減征額呢?
陳詩晗老師
2022 01/17 21:52
不管專用發(fā)票還是普通發(fā)票都是可以選擇這個的,如果說你專用發(fā)票開的是1%的話,也是可以享受啊。
84784963
2022 01/17 21:53
好的 明白了 謝謝老師
陳詩晗老師
2022 01/17 21:55
不客氣,祝你工作愉快。
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