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實(shí)務(wù)
問題已解決
免掉的增值稅營(yíng)業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤(rùn)表,然后根據(jù)10-12月的利潤(rùn)表填報(bào)企稅嗎,還是免掉的增值稅的營(yíng)業(yè)外收入是做在一月份
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速問速答您好
免掉的增值稅營(yíng)業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤(rùn)表 根據(jù)12月份的利潤(rùn)表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表
2022 01/17 20:12
84785001
2022 01/17 20:13
小規(guī)模納稅人季報(bào)的話應(yīng)該是根據(jù)10-12月的利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅吧
bamboo老師
2022 01/17 20:14
12月的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)對(duì)應(yīng)填寫就好了
84785001
2022 01/17 20:14
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 01/17 20:14
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
84785001
2022 01/17 20:17
本年累計(jì)有一個(gè)利潤(rùn)總額和我營(yíng)業(yè)利潤(rùn),應(yīng)該是按利潤(rùn)總額填寫的吧?
bamboo老師
2022 01/17 20:17
應(yīng)該是按利潤(rùn)總額填寫的 是的
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