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技術(shù)合同的印花稅需要計(jì)提嗎?如果需要的話,分錄是什么呀?支付的分錄呢?年終需要增加哪些分錄?只有未分配利潤的嗎?

84785016| 提問時(shí)間:2022 01/17 19:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 如果單位有凈利潤還需要計(jì)提法定盈余公積
2022 01/17 19:56
84785016
2022 01/17 19:57
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級科目結(jié)平是什么意思?
bamboo老師
2022 01/17 19:58
就是進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額 年末的時(shí)候不要有余額
84785016
2022 01/17 19:58
怎么結(jié)呢?
bamboo老師
2022 01/17 19:59
? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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