問題已解決

請教一下,5月開發(fā)票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸:主營收入84158.42 應交稅費-銷項稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借:應收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸:主營收入19415.84 應交稅費-銷項稅額194.16 9月份的時候開的這些發(fā)票全部沖紅 借:應收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸:主營收入 -103574.26 應交稅費-銷項 -1035.74 然后重新開了 借:應收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸:主營收入103574.26 應交稅費-銷項1035.74 請問記賬有什么問題?

84784968| 提問時間:2022 01/17 18:30
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,記賬沒有問題呢
2022 01/17 18:33
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