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老師你好,12月賬期的增值稅申報完后,發(fā)現(xiàn)進項稅額多算了,該怎么辦呢?需要更改申報表嗎?因為已經(jīng)扣稅了,如果更改報表的話,稅款會怎么補扣呢?如果不改報表的話,賬務(wù)怎么處理呢?

84784960| 提問時間:2022 01/15 21:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 發(fā)現(xiàn)進項稅額多算了?請問不是勾選認證抵扣的嗎
2022 01/15 21:11
84784960
2022 01/15 21:12
認證部分沒錯。還有一部分是計算的,就是滴滴電子發(fā)票,火車票,機票這些,這些的計算出錯了
bamboo老師
2022 01/15 21:13
那您可以下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣按您申報的金額寫分錄
84784960
2022 01/15 21:19
老師,我有點理不清,分錄怎么寫呢
bamboo老師
2022 01/15 21:20
您計算后進項稅額怎么寫的?
84784960
2022 01/15 21:20
我這個月做進項稅額轉(zhuǎn)出行嗎?因為實際上沒那么多進項稅額,軟件都是自動統(tǒng)計的,如果我按申報的數(shù)寫分錄的話,不夠發(fā)票抵,差的那些該怎么處理呢
bamboo老師
2022 01/15 21:21
您一月份不是已經(jīng)申報了嗎? 您本月申報有沒有繳納稅金?
84784960
2022 01/15 21:22
是的,已經(jīng)申報了,稅款已經(jīng)扣了
bamboo老師
2022 01/15 21:24
稅款已經(jīng)扣了的話 您自己可以更正申報么 我這邊有稅款交了 更正要去稅務(wù)大廳 比較煩 那您進項稅額按照本月申報表的寫分錄 下個月再做進項稅額轉(zhuǎn)出啊 這個不矛盾啊 這個月分錄是一樣的 只是金額不一樣
84784960
2022 01/15 21:32
稅款交的話,恐怕也得去大廳,我剛剛試了一下,如果就這樣更正的話,恐怕會重復(fù)扣款
bamboo老師
2022 01/15 21:33
所以要這個月修改的話 方便的話 最好去大廳
84784960
2022 01/15 21:34
老師,您的意思我有點明白了,就是進項稅額根據(jù)申報表寫,不用管實際發(fā)票是嗎?下個月的時候再做轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 01/15 21:34
是的 如果是我 就這樣處理
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