問題已解決
暫估成本入賬時是暫估了23.4萬,現(xiàn)在票到24萬,我怎么沖回和調(diào)整相差的這6千。
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速問速答暫估的成本直接沖紅再做正確的就行了
2022 01/15 09:37
84784986
2022 01/15 09:40
我暫估的時候直接做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估。這樣是對嗎?
dizzy老師
2022 01/15 09:41
學員您好,成本是不能暫估的,只有在購買原材料和商品時已入庫但未收到發(fā)票才能暫估
84784986
2022 01/15 09:46
是銷售安裝服務(wù),11月份沒有成本票.12月成本票才到,所以11月份我就先暫估了。 那這筆賬我在11月份該怎么做,和12月份票到了又該怎么做,可以為我解答下嗎?老師,很疑惑
84784986
2022 01/15 09:57
老師不回了嗎?
dizzy老師
2022 01/15 10:03
銷售安裝服務(wù)是你要在收到對方票的時候才能確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,不能你先還沒收到票就結(jié)轉(zhuǎn)成本那不是報表的數(shù)據(jù)不真實嘛,這種情況你應(yīng)該要去催對方開票如果你們已經(jīng)付款的情況下
84784986
2022 01/15 10:07
老師,我們公司是銷售安裝服務(wù),我們?yōu)閯e人提供安裝,我們開票給對方公司,我們公司請的安裝人員,錢已經(jīng)付給工人了,票次月工人才開發(fā)票進來。
dizzy老師
2022 01/15 10:14
那首先開票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項
收到錢
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
再做支付(這筆也可以做到第一筆分錄后面)
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784986
2022 01/15 10:16
做:應(yīng)付職工薪酬20多萬呀老師,是請的臨時安裝師傅,不是我們公司的員工
dizzy老師
2022 01/15 10:18
發(fā)票是那些臨時安裝師傅自己提供的嘛?
84784986
2022 01/15 10:23
對的老師,我們的進項就是安裝師傅去代開的。他們當月沒有去開,次月才去開。
dizzy老師
2022 01/15 10:28
那你就別結(jié)轉(zhuǎn)成本了,直接進管理費用-勞務(wù)費吧
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