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因?yàn)樯弦荒甓仁怯?,本年度的利潤表上是虧損的,財務(wù)報表的未分配利潤那里沒有虧損,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候是不是應(yīng)該借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,還是做虧損的本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

84784962| 提問時間:2022 01/14 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
結(jié)轉(zhuǎn)本年的虧損 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤?
2022 01/14 10:34
84784962
2022 01/14 10:45
好的,謝謝老師!
家權(quán)老師
2022 01/14 10:50
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
84784962
2022 01/14 11:00
老師,上一年度盈利的時候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時在季報申報報表的時候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
家權(quán)老師
2022 01/14 11:01
抱歉,這又是一個問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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