问题已解决

你好老師。我想問下。本月我司有水電費產(chǎn)生,但發(fā)票還沒收到,那么這個月末做賬時,我要計提水電費,分錄是:借:制造費用/管理費用,貸:預提費用是嗎?那到時收到發(fā)票的進項稅額怎么做分錄啊?

84784973| 提问时间:2022 01/13 16:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
思頓喬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
您好,沖銷借:制造費用/管理費用?
2022 01/13 16:28
思頓喬老師
2022 01/13 16:29
請問還有什么可以幫您的呢?謝謝
思頓喬老師
2022 01/13 16:29
借:應交稅費--增值稅進項 貸:制造費用/管理費用?
84784973
2022 01/13 16:30
你的意思是說,正常借:制造費用 應交稅費應交進項稅額 貸預提費用?
84784973
2022 01/13 16:30
或者老師你可以寫一下那個完整的分錄給我嗎
思頓喬老師
2022 01/13 16:31
我已經(jīng)把分錄寫給您了,謝謝
84784973
2022 01/13 16:33
就是比如我現(xiàn)在做第一筆就是直接,借:制造費用(含稅金)貸預提費用?
思頓喬老師
2022 01/13 16:34
您好,是可以的,然后呢?謝謝
84784973
2022 01/13 16:35
如果是這樣的意思那我明白了,然后后面收到發(fā)票我就做你前面的那條分錄把稅金沖出來是嗎
思頓喬老師
2022 01/13 16:35
您好, 是的,請問還有什么可以幫您?
84784973
2022 01/13 16:36
暫時沒有了,謝謝老師
思頓喬老師
2022 01/13 16:37
有個建議,下次 不要著急,您看了 別人的回答之后,再想一想然后 再去咨詢
思頓喬老師
2022 01/13 16:39
好的,祝你學習愉快,共同成長
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取