當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
12月增值稅繳納11月增值稅485.48,沒有進(jìn)項(xiàng),我在11月需要計提的會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是一般納稅人單位的增值稅?
12月增值稅繳納11月增值稅485.48,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022 01/13 11:06
84785036
2022 01/13 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)需要做兩個嗎,實(shí)際繳納的時候又怎么做
鄒老師
2022 01/13 11:12
你好,是的。
實(shí)際繳納的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785036
2022 01/13 11:18
那附加稅和計提和繳納呢
鄒老師
2022 01/13 11:20
你好
借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款
閱讀 341