當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-三級(jí)專欄銷項(xiàng)與三級(jí)專欄 進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)平?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答需要繳納的增值稅的時(shí)候,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
2022 01/13 10:37
84785015
2022 01/13 10:38
可否寫一下分錄給我
辜老師
2022 01/13 10:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785015
2022 01/13 10:58
2021年8月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,有3萬已交稅金,那么應(yīng)交增值稅2萬,減去已交3萬,還有1萬多交,通過轉(zhuǎn)出多交增值稅欄目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目繳納。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么寫?
辜老師
2022 01/13 10:59
3萬已交稅金,你是在哪個(gè)科目的
84785015
2022 01/13 11:04
已交稅金科目,老師
辜老師
2022 01/13 11:09
那你借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—已交稅金
84785015
2022 01/13 11:12
那老師,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-其他的三級(jí)專欄有沒有必要沖呢?
辜老師
2022 01/13 11:12
你這個(gè)核算的是什么
84785015
2022 01/13 11:13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
84785015
2022 01/13 11:15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)稅額出,以前是福利費(fèi)的,后面轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問這個(gè)年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
辜老師
2022 01/13 11:17
你這個(gè)也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84785015
2022 01/13 11:19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
辜老師
2022 01/13 11:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785015
2022 01/13 12:18
老師,進(jìn)項(xiàng)是留抵的, 沒有留抵的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
辜老師
2022 01/13 12:53
你有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就都要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
84785015
2022 01/13 13:36
我們都是進(jìn)項(xiàng)是留抵的,怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪里去,你上面發(fā)給我的是有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的情況
辜老師
2022 01/13 15:53
你每月不需要繳納增值稅嗎
閱讀 285