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老師您好,已認證抵扣的跨月發(fā)票怎么紅沖,我們是購買方

84785032| 提問時間:2022 01/12 14:43
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好!   1、紅沖已認證的發(fā)票時:   借:管理費用(或庫存商品等科目)(紅字)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(紅字)   2、紅沖后收到對方企業(yè)轉(zhuǎn)回款項時:   借:銀行存款     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱   企業(yè)紅沖已認證的發(fā)票,并收到對方企業(yè)轉(zhuǎn)回款項時,應(yīng)當通過“管理費用”等相關(guān)紅字科目以及“應(yīng)交稅費”相關(guān)紅字二級科目、“應(yīng)付賬款”相關(guān)紅字二級科目進行核算。應(yīng)付賬款科目核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。
2022 01/12 14:45
84785032
2022 01/12 14:58
好的,我們購買方要在系統(tǒng)上提交紅字發(fā)票申請單嗎?
小五子老師
2022 01/12 15:03
是的,購買方提交紅字申請單
84785032
2022 01/12 15:05
具體怎么操作呢
小五子老師
2022 01/12 15:07
方法一:   1.先進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,   然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。   2.導出電子信息,國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單,上報。   方法二:   1.進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,   然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。   2.拿《申請單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開票通知知單。   方法三:   1.銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”   通知單上標明所開紅字發(fā)票的詳細信息及開具紅字發(fā)票的的理由。   2.銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具紅字發(fā)票。   3.開具方法:打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊“專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。
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