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老師公司銀行對(duì)公賬戶付工資和材料款給不同的個(gè)人沒有發(fā)票分錄是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款還是借:工資/材料費(fèi) 貸:銀行存款

84784971| 提問時(shí)間:2022 01/09 08:29
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 應(yīng)該做分錄: 借:工資/材料費(fèi) 貸:銀行存款
2022 01/09 08:31
84784971
2022 01/09 09:07
沒有票這樣做,匯算清繳調(diào)增了
84784971
2022 01/09 09:11
老師、要是付材料款給公司沒有票是不是掛往來
蔣飛老師
2022 01/09 09:58
直接做上面的分錄,匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增。
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