問(wèn)題已解決

老師,公司付電費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票,銀行付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,對(duì)嗎

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/02 13:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? 你權(quán)責(zé)發(fā)生制? 要? 暫估費(fèi)用去當(dāng)月 ; 借? 管理費(fèi)用-暫估電費(fèi)貸銀行存款? ?
2021 09/02 13:43
84784965
2021 09/02 13:45
老師,為什么不借其他應(yīng)付款
84784965
2021 09/02 13:46
我是考慮沒(méi)有收到發(fā)票。
meizi老師
2021 09/02 13:48
?你好; 沒(méi)有收到發(fā)票? 比如你9月的電費(fèi) 你應(yīng)該入9月。 你要是等著發(fā)票來(lái) 假如12月給你 。 你12月做費(fèi)用 也違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制了? ?
84784965
2021 09/02 13:51
老師,不是很明白,我用管理費(fèi)用呢,還是其他應(yīng)付款呢,平時(shí)購(gòu)買(mǎi)辦公用品,沒(méi)有收到發(fā)票,用其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 09/02 13:51
?你好 ; 用? 費(fèi)用去暫估 。 你都發(fā)生了費(fèi)用? 只是沒(méi)有取得發(fā)票 權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬? ;??
84784965
2021 09/02 13:58
老師,那收到發(fā)票怎么做分錄呢
meizi老師
2021 09/02 14:03
?你好收到發(fā)票? ? ? ?紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一筆 :借管理費(fèi)用-電費(fèi)? 借管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 。 如果金額沒(méi)有差異的話? ?
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