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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我計(jì)提增值稅時(shí)是57812.40元,但實(shí)際繳納時(shí)57812.43元,補(bǔ)提差額0.03元分錄怎么做??
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速問速答同學(xué)你好,
借,管理費(fèi)用
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
2022 01/05 15:28
84784950
2022 01/05 15:29
老師,為啥借管理費(fèi)用?我就是借方不知道借什么
立紅老師
2022 01/05 15:37
同學(xué)你好,這個(gè)屬于小數(shù)的尾差,借方計(jì)入管理費(fèi)用就可以;
84784950
2022 01/05 15:41
老師,我要是借主營業(yè)務(wù)收入行嗎?
立紅老師
2022 01/05 15:47
同學(xué)你好,這個(gè)是不沖減收入的;
84784950
2022 01/05 17:24
老師,我們會計(jì)理解的是增值稅少計(jì)提了,補(bǔ)提,收入要沖減的,因?yàn)闉榱吮WC票面金額不變,增值稅要多計(jì)提,收入額就得同等減少計(jì)提數(shù),您能理解嗎?
立紅老師
2022 01/05 17:25
這個(gè)不是少計(jì)提,是開票系統(tǒng)與報(bào)稅系統(tǒng)之間產(chǎn)生的小數(shù)尾差
84784950
2022 01/05 17:29
老師,建筑行業(yè),季度申報(bào),當(dāng)季發(fā)生增值稅12萬,預(yù)繳增值稅3萬,請問,計(jì)提附加稅時(shí)的增值稅依據(jù)是哪個(gè)?是12萬還是9萬?我們會計(jì)說是12萬,按應(yīng)交數(shù)計(jì)提
立紅老師
2022 01/05 19:50
同學(xué)你好,是按12萬計(jì)算
立紅老師
2022 01/05 19:56
已經(jīng)回復(fù)所問的問題
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