問(wèn)題已解決

老師,年末待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有借方余額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/31 19:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有認(rèn)證抵扣嗎??
2021 12/31 19:09
84784966
2021 12/31 19:13
還沒(méi)有認(rèn)證,先掛在了待認(rèn)證。估計(jì)今年也不會(huì)認(rèn)證。借方余額
鄒老師
2021 12/31 19:14
你好,那這種情況就是?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方掛賬,不需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
84784966
2021 12/31 19:16
好的,老師 老師,我剛接手一家,之前賬有點(diǎn)亂?,F(xiàn)在是增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅和增值稅未交稅金都是借方余額,我可以對(duì)沖嗎
鄒老師
2021 12/31 19:17
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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