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你好,老師公司付的材料款,公對(duì)公打款,對(duì)方公司不給開票,我們賬上一直掛預(yù)付,怎么處理

84784992| 提問時(shí)間:2021 12/31 11:45
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,入庫(kù)存里面吧,沒有發(fā)票就匯算不能扣除就是了
2021 12/31 11:46
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