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老師好,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的稅費(fèi)為啥是負(fù)數(shù)的呢?

84784948| 提問時(shí)間:2021 12/30 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你提供的第一個(gè),第三個(gè)圖片,都是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方核算的業(yè)務(wù),而沒有貸方發(fā)生額(比如沒有計(jì)提),所以會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)的?
2021 12/30 14:07
84784948
2021 12/30 14:11
老師,那計(jì)提應(yīng)該怎么做分錄呢?10月份的,需要在9月份計(jì)提嗎?
鄒老師
2021 12/30 14:15
你好 計(jì)提工資個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 小規(guī)模納稅人增值稅,借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784948
2021 12/30 14:17
增值稅計(jì)提怎么做呢?
84784948
2021 12/30 14:19
這幾步都要寫嗎
鄒老師
2021 12/30 14:20
你好,小規(guī)模納稅人增值稅,借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)就是小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)生時(shí)候的分錄 小規(guī)模納稅人,增值稅不需要特地計(jì)提,發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方,繳納的時(shí)候計(jì)入借方就是了?
84784948
2021 12/30 14:23
那應(yīng)收賬款怎么沖啊
84784948
2021 12/30 14:24
主營業(yè)務(wù)收入和增值稅能分開錄嗎
84784948
2021 12/30 14:26
但是我不計(jì)提,那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)那里就是負(fù)數(shù)的
鄒老師
2021 12/30 14:31
你好,應(yīng)收賬款收到了貨款,就可以結(jié)平啊 主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,應(yīng)當(dāng)一起做才是的。 小規(guī)模納稅人,增值稅不需要特地計(jì)提,發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方,繳納的時(shí)候計(jì)入借方就是了? 發(fā)生,借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄下來,應(yīng)交稅費(fèi)余額是0,沒有成負(fù)數(shù)啊?
84784948
2021 12/30 14:34
我做的是內(nèi)賬流水,不和主營業(yè)務(wù)收入一起錄,怎么能不出負(fù)數(shù)啊
鄒老師
2021 12/30 14:40
你好 發(fā)生,借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄下來,應(yīng)交稅費(fèi)余額是0,沒有成負(fù)數(shù)啊? (請(qǐng)仔細(xì)看我說的每句話,每個(gè)字)
鄒老師
2021 12/30 14:41
你好,如果你收入分錄沒有價(jià)稅分離,那繳納稅款就需要計(jì)入? 稅金及附加? 借方核算,而不是通過 應(yīng)交稅費(fèi)? 科目的?
84784948
2021 12/30 14:45
但是應(yīng)收賬款里不就增加了嗎?但是這個(gè)稅費(fèi)我們是支付出去的了。支付出去了,為啥應(yīng)收賬款會(huì)增加?
鄒老師
2021 12/30 14:51
你好,繳納了增值稅,說明實(shí)現(xiàn)了收入啊。做收入分錄的時(shí)候,如果款項(xiàng)沒有收到,就是通過應(yīng)收賬款科目核算啊?
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