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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,前期成本少調(diào)整了,應(yīng)該如何做賬
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速問(wèn)速答同學(xué)你好這個(gè)直接做就行
直接調(diào)整就行了
跨年涉及損益的用以前年度損益調(diào)整
2021 12/30 12:24
84785023
2021 12/30 12:26
怎么做賬呢?借開(kāi)發(fā)成本,貸以前年度損益?
樸老師
2021 12/30 12:30
之前分錄咋做的
現(xiàn)在要增加之前年度的開(kāi)發(fā)成本嗎
84785023
2021 12/30 12:32
對(duì),增加之前年度的開(kāi)發(fā)成本,
樸老師
2021 12/30 12:40
那就是
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款等科目
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84785023
2021 12/30 12:59
如果是以前年度的其它應(yīng)付款少做了呢,應(yīng)該怎么做賬
樸老師
2021 12/30 13:07
那就貸其他應(yīng)付款
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