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請問小規(guī)模年底應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答你好,這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021 12/23 15:50
84784962
2021 12/23 15:52
那應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么辦,以前會計留下來的,怎么樣能結(jié)平
84784962
2021 12/23 15:53
小規(guī)模不是銷項稅額直接交稅就行了嗎?但是之前的會計到處結(jié)轉(zhuǎn),對沖后現(xiàn)在這個科目就有余額了
84784962
2021 12/23 15:53
像這樣的
東老師
2021 12/23 15:58
這種事按說不應(yīng)該有余額的,有余額肯定就是錯誤的。
84784962
2021 12/23 15:58
就是之前的會計前后結(jié)轉(zhuǎn)科目不一致導(dǎo)致的
東老師
2021 12/23 15:59
你得看看他具體錯在哪兒了,然后才能調(diào)帳。
84784962
2021 12/23 15:59
所以我現(xiàn)在對沖了,但是有個1000左右差額,不知道用哪個科目對沖過度了
東老師
2021 12/23 16:00
所以啊,你得找找看看哪個不對,這個是不能隨便沖的,得找找到原因才能做對了。
84784962
2021 12/23 16:00
一兩年了,那我就放著不沖能嗎,說不準還是幾年前呢,我后面都沒結(jié)轉(zhuǎn),全部銷項直接交稅
東老師
2021 12/23 16:01
那你也可,如果時間太長的話,你也不用管,先把現(xiàn)在的做好就可以。
84784962
2021 12/23 16:02
嗯嗯,好的
東老師
2021 12/23 16:02
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
84784962
2021 12/23 16:03
就是每次打開科目余額表看著心煩
東老師
2021 12/23 16:03
這個只能慢慢調(diào)整,看看哪里錯誤了才行。
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