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老師固定資產(chǎn)折舊提完后無殘值賬務(wù)怎么處理
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速問速答你好,等你處置或者報(bào)廢才做分錄
2021 12/23 11:55
84784968
2021 12/23 11:56
老師報(bào)廢怎么賬務(wù)怎么處理
紫藤老師
2021 12/23 12:14
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
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