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沖銷去年的賬應(yīng)該怎么處理

84784995| 提問時(shí)間:2021 12/23 10:35
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
具體看是什么賬務(wù)處理才好回答
2021 12/23 10:35
84784995
2021 12/23 10:36
借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
美橙老師
2021 12/23 10:44
如果金額小,直接做反向沖銷 如果金額大 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84784995
2021 12/23 10:47
還能這樣的,金額大小來決定的啊
美橙老師
2021 12/23 10:48
金額小對前期利潤影響不大,可以簡化處理
84784995
2021 12/23 10:50
好的謝謝
美橙老師
2021 12/23 10:51
不客氣,祝你工作愉快
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