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老師好,以前期開出發(fā)票,現(xiàn)在被退回來,開了負數發(fā)票,分錄應該怎么做呢?

84785043| 提問時間:2021 12/22 09:47
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
你好,之前開出退回來的票,作為負數分錄,收入用以前年度損益調整代替,然后把以前年度損益調整轉到利潤分配-未分配利潤
2021 12/22 09:48
84785043
2021 12/22 09:51
老師,是上兩月開出去的發(fā)票,款也沒收到,現(xiàn)在這個月發(fā)票才退回來,同時 又開了銷項發(fā)票,這個分錄怎么做?
庾老師
2021 12/22 09:53
開負數發(fā)票 借:應收賬款(負數) ? 貸:主營業(yè)務收入(負數) ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(負數) 又開出發(fā)票 借:應收賬款 ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84785043
2021 12/22 09:57
老師,被退回來的發(fā)票是跟就次開的銷項負數發(fā)票放一起做賬的是嗎?一般摘要要怎么寫?
庾老師
2021 12/22 09:59
是的,放在一起,摘要就寫開具紅字發(fā)票
84785043
2021 12/22 10:11
老師,支付臨時勞務費,不用計提的吧?而且勞務費是沒有發(fā)票的,有什么風險嗎?
庾老師
2021 12/22 10:15
不用計提,沒有發(fā)票稅前不得扣除
84785043
2021 12/22 10:18
不得稅前扣除?那我要怎么做呢?
庾老師
2021 12/22 10:22
還是正常做賬就可以了,做勞務費
84785043
2021 12/22 10:29
老師,我這個月末科目余額表怎么會有個其他貨幣資金這一欄金額出來,我們公司就只有銀行存款,都沒有匯票之類的呀。這是怎么回事了呢?
庾老師
2021 12/22 10:31
其他貨幣資金有余額嗎
84785043
2021 12/22 10:33
沒有,不好意思,找到問題了,是我在發(fā)放工資的時候貸方做成其他貨幣資金了,應該是銀行存款的。
庾老師
2021 12/22 10:33
那就把對應的憑證改了,或者做一筆調賬
84785043
2021 12/22 10:37
嗯,還沒過賬,己經改憑證了。我是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是按25%征收的是嗎?如果今年有盈利了,還要彌補以前年度虧損后,剩余才征收企業(yè)所得稅的嗎?
庾老師
2021 12/22 10:39
是的,先彌補以前年度虧損后,剩余才征收企業(yè)所得稅。 小規(guī)模納稅人同時是小微企業(yè)。應納稅所得額不足100萬的,所得稅稅率為2.5%;如果應納稅所得額在100萬* 300萬之間,稅負為10%。作為小規(guī)模納稅人,其應納稅所得額一般不會超過100萬,其企業(yè)所得稅有兩種計算方式。
84785043
2021 12/22 10:50
老師,現(xiàn)在我們公司每月都開有增票,所以每季度都產生增值稅費,這個增值稅費到匯算清繳后,是不是可以清退回企業(yè)的?
庾老師
2021 12/22 10:55
增值稅不會退,匯算清繳說的是企業(yè)所得稅,匯算清繳后多退少補,增值稅交多少就是多少
84785043
2021 12/22 11:00
年底了除了正常的結轉,還要計算企業(yè)所得稅結轉到本年利潤,老師,這個企業(yè)所得稅怎么計算,分錄要怎么做?
庾老師
2021 12/22 11:02
按照利潤表的利潤總額,100萬以內按2.5%計提,100-300萬之間按10%計提,算出來的減去本年已經繳納的企業(yè)所得稅就是年底需要計提的金額。 會計分錄: 借:所得稅費用 ? ?貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
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