問題已解決

老師,我是個體戶建筑內(nèi)賬,4年來賬目很亂,有些有做有些沒入賬,單據(jù)也很亂不齊全了,現(xiàn)在我想上系統(tǒng)重新建賬,要怎么理清呢

84784978| 提問時間:2021 12/17 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你可以之前的不用管了,直接盤點現(xiàn)有的余額來做期初。
2021 12/17 13:34
84784978
2021 12/17 13:38
老師,就是之前的賬目都不管了,我現(xiàn)在能盤點出來的就是現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付,其他的清不出來了,那其他的數(shù)據(jù)可以不管嘛
郭老師
2021 12/17 13:41
你們有存貨嗎?有固定資產(chǎn)嗎?有實收資本嗎?
84784978
2021 12/17 13:43
沒有存貨,因為我們沒有倉庫,材料都是拉到現(xiàn)場用的,直接做成本費用出去,固定資產(chǎn)有車,實收資本當(dāng)時注冊資本是1萬元,這個要怎么弄
郭老師
2021 12/17 13:44
資產(chǎn)需要錄入原則,之前的折舊自己算一下,什么時間購買的,然后實收資本錄入期初1萬就濕了。
84784978
2021 12/17 13:47
老師,實收資本不用管實繳還是什么對嘛,按1萬之間入就可以對不,然后除了這幾個其他數(shù)據(jù)不用管了對不,因為以前的沒法理出來,所以未分配利潤也不知道
84784978
2021 12/17 13:48
固定資產(chǎn)就按之前購買的原值錄入對嘛
84784978
2021 12/17 13:48
那存貨還需要填寫嘛,還是不用理了
郭老師
2021 12/17 13:51
資本這個就是實際收到的,沒有收到的不用做。
郭老師
2021 12/17 13:51
未分配利潤不用管,這些科目都做了之后,你準(zhǔn)確確定了之后倒擠出來就可以的,而且你的往來科目需要做進(jìn)去,還有欠稅,知道多少嗎?還有欠發(fā)的工資。
郭老師
2021 12/17 13:52
按之前的原值錄入的 存貨需要填寫,如果你沒有的就不用填寫。
84784978
2021 12/17 13:54
好的,謝謝老師
郭老師
2021 12/17 13:54
不用客氣,工作愉快。
84784978
2021 12/17 13:57
我之前成本那些因為太亂,也沒結(jié)出余額,那我的存貨應(yīng)該怎么填寫呢
郭老師
2021 12/17 14:00
那你哪些沒有銷售出去時既有購入的這種有嗎?
84784978
2021 12/17 14:01
沒有,我們是施工企業(yè),沒有銷售,就是購入材料,但是直接拉到現(xiàn)場用,所以我們都是直接入成本了
郭老師
2021 12/17 14:04
那你們有沒有完工的工程吧,這個屬于工程施工,也在存貨里面的。
84784978
2021 12/17 14:06
有的,那存貨理不出來是不是沒法建賬了老師
郭老師
2021 12/17 14:07
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
84784978
2021 12/17 14:11
好的,謝謝老師
郭老師
2021 12/17 14:12
不要客氣,工作愉快。
84784978
2021 12/17 14:13
那個體戶內(nèi)賬能不能簡單點,以前這些數(shù)據(jù)不管,按現(xiàn)有的先建賬
郭老師
2021 12/17 14:14
對的,但是你的余額就不準(zhǔn)確了。
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