問題已解決

老師好 我們想要清理應交稅費-簡易計稅-固定資產(chǎn)這個科目,對賬之后,發(fā)現(xiàn)有兩個分公司,去年在報銷簡易計稅的時候,應交稅費-簡易計稅-固定資產(chǎn)多報銷了,未交增值稅少報銷,就比如,處理固定資產(chǎn)的收到的金額比如是7300,?簡易計稅的金額是141.75,?計提入賬也是這個金額,但是她報銷是按照3%的稅率212.62?這個金額來報銷的 ,現(xiàn)在就有這個差異,把多報銷的調(diào)整到一般計稅方法那里,一般計稅方法會不平,那這個需要怎么調(diào)整呢?

84785042| 提問時間:2021 12/15 15:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你是賬面多確認了應交稅費-簡易計稅-固定資產(chǎn),實際繳納的增值稅沒有這么多嗎
2021 12/15 17:09
84785042
2021 12/15 17:16
不是 交的多
辜老師
2021 12/15 17:16
你當時都是怎么賬務(wù)處理的
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