問(wèn)題已解決

老師,剛做結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年9月份未計(jì)提所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在需要怎么做賬務(wù)處理?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/15 14:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額嗎?如果有的話,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2021 12/15 14:08
84784978
2021 12/15 14:17
沒(méi)有余額~~~~
郭老師
2021 12/15 14:18
好,那你已經(jīng)集齊了不是嗎?怎么會(huì)沒(méi)有余額?如果沒(méi)有計(jì)提的話,你的借方應(yīng)該有余額。
郭老師
2021 12/15 14:19
看應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅的明細(xì)賬就可以。
84784978
2021 12/15 14:32
我看了是平的~~
郭老師
2021 12/15 14:36
哦已經(jīng)平了的這種你就不用管了。l
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