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老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做會計分錄? 未分配利潤怎么算?

84785042| 提問時間:2021 12/14 13:46
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,是否已經(jīng)做了實繳
2021 12/14 13:47
84785042
2021 12/14 13:49
是的,繳了個稅和印花稅
佟老師
2021 12/14 13:55
借實收資本-XX 貸實收資本-XX 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785042
2021 12/14 13:57
老師,這個要怎么處理?
84785042
2021 12/14 13:57
我現(xiàn)在要做利潤分配
佟老師
2021 12/14 13:58
你要分紅給股東嗎?
84785042
2021 12/14 14:01
是這樣的
84785042
2021 12/14 14:01
不會寫分錄,也不會算未分配利潤
84785042
2021 12/14 14:07
老師,在嗎?
佟老師
2021 12/14 14:22
借利潤分配 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸個稅 銀行存款
84785042
2021 12/14 14:29
那繳的印花稅個個稅呢?
佟老師
2021 12/14 14:49
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 前面已經(jīng)給您寫了
84785042
2021 12/14 15:12
繳納的印花稅是其他應(yīng)收款?
佟老師
2021 12/14 15:14
因為這個是股東要自己承擔(dān)的,所以掛往來收回,如果確認公司負擔(dān)了, 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款
84785042
2021 12/14 15:28
那如果沒有經(jīng)過公司賬戶的話,就不用做了是嗎?
佟老師
2021 12/14 15:51
是的,您的理解完全正確
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