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老師,我們8月開的發(fā)票開錯了,(差額征收,差額開的少了)導(dǎo)致8月多繳納了增值稅5000千多),然后10月紅沖8月開錯發(fā)票重新開具正確的發(fā)票。10月增值稅也就70多塊錢,還有剩余的可以抵扣的怎么體現(xiàn)在申報表上。
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速問速答同學(xué)你好
附表二的哦
2021 12/13 17:18
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老師,我們8月開的發(fā)票開錯了,(差額征收,差額開的少了)導(dǎo)致8月多繳納了增值稅5000千多),然后10月紅沖8月開錯發(fā)票重新開具正確的發(fā)票。10月增值稅也就70多塊錢,還有剩余的可以抵扣的怎么體現(xiàn)在申報表上。
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