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我建筑公司A項(xiàng)目一般計(jì)稅項(xiàng)目,工程價(jià)款100萬,本月開出100萬銷售發(fā)票,本月收到個(gè)人去稅務(wù)局代開的工程服務(wù)發(fā)票20萬,請問這20萬可以差額計(jì)稅嗎?求建筑公司本月該交納稅款金額及賬務(wù)處理

84784967| 提問時(shí)間:2021 12/12 21:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好不可以的, 你是一般計(jì)稅的,100萬除以1.09乘以9%減去你的進(jìn)項(xiàng), 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)得是專票才行。
2021 12/12 21:32
84784967
2021 12/12 21:38
分包出去的這部分不可以差額計(jì)稅嗎
郭老師
2021 12/12 21:38
不可以差額交稅的。
84784967
2021 12/12 21:39
分包這部分不是我們的收入,如果不可以差額計(jì)稅,那不是上重復(fù)的稅了嗎?之前聽老師說過分包部分可以差額計(jì)稅,不太明白怎么回事?
郭老師
2021 12/12 21:40
不重復(fù)的,你們是總包,你們接到了工程,又讓個(gè)人給你們開發(fā)票,個(gè)人開不了專票,所以他你就沒法抵扣增值稅,不是所有的都可以差額交稅,只有簡易計(jì)稅的才可以差額交稅。你們是包工包料的,你有材料13%的,你可以用這一部分來抵扣增值稅,沒有的取不到發(fā)票的,那就沒法抵扣,多交稅,全額繳納,按照你的銷售來繳納就行。
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