問題已解決

老師,結(jié)轉(zhuǎn)問題能解答一下嗎,不太明白分錄的借貸方

84785018| 提問時間:2021 12/10 15:26
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
借生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸銀行存款447100 應(yīng)交稅費-代扣個人所得稅 其他應(yīng)付款-代扣款
2021 12/10 15:44
84785018
2021 12/10 15:45
沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎
朱立老師
2021 12/10 15:49
上班是合并后的 可以先計提? 后發(fā)放 計提 借生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款447100 應(yīng)交稅費-代扣個人所得稅 其他應(yīng)付款-代扣款
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