問題已解決

有哪位老師把這個疑惑能幫我解決一下,關(guān)于個稅和工資表存在跨月的誤差。

84784948| 提問時間:2021 12/10 14:55
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借應(yīng)付工資10949.12 貸應(yīng)交稅費-個稅17.85 其他應(yīng)收款-個人社保354.07 銀行存款10577.2 這時候是你之前做的分錄,你的個稅計提了17.85,對吧,然后你實際交了90元,是這樣理解嗎
2021 12/10 14:58
84784948
2021 12/10 14:59
這這個實際交的個稅其實是9月份工資的,10月份工資的個稅是17.85,我在11月份才發(fā)工資,12月申報個稅,所以就是工資先發(fā),個稅后報,兩者不能一致
森林老師
2021 12/10 15:01
那你這個不需要調(diào)整,你相當(dāng)于,九月個稅十月工資扣,十月個稅十一月工資扣,這個也沒有問題的
84784948
2021 12/10 15:02
那我就做工資表把個稅部門也延遲一個月是吧!因為做賬老是對不上,工資表上是扣了,實際我們是沒有交,扣的又是上月部分,我計提發(fā)放都特別不便。
森林老師
2021 12/10 15:05
同學(xué),你好,這個沒有關(guān)系的,只要總體按申報表計提扣了個稅就行
84784948
2021 12/10 15:08
那這個個稅預(yù)扣與發(fā)放分錄怎么寫?不然就是賬做不平,我之前都是直接扣掉,肯定缺一步
森林老師
2021 12/10 15:09
借應(yīng)付工資10949.12 貸應(yīng)交稅費-個稅17.85----這個相當(dāng)于計提分錄 其他應(yīng)收款-個人社保354.07 銀行存款10577.2 交的分錄 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款。
84784948
2021 12/10 15:11
那我實繳就是次月做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅17.85 貸:銀行存款 而本月的個就是上月計提的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅90 貸:銀行存款90 以此類推是這樣的嗎?老師
森林老師
2021 12/10 15:12
你計提的分錄是,借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,你交的時候,才是上面的分錄
84784948
2021 12/10 15:14
對,我平時計提就是和交的都做一樣了,就和工資表不一致了。我平時是交的本月才計提,所以就岔路了
森林老師
2021 12/10 15:16
是了,所以你再縷一縷,看看問題。
84784948
2021 12/10 15:22
工資個稅是不是都要提前一個月計提,但是我們公司是25號發(fā)工資,15號之前工資表都沒有做出來,要是我后面按這樣做,還要補計提一筆是不是呢?
森林老師
2021 12/10 17:41
我們企業(yè)一般是三月工資,四月計提并發(fā)放,五月申報個稅
84784948
2021 12/10 17:44
我們也是這樣做的,就是工資表個稅和實繳個稅月份沒有分清楚
森林老師
2021 12/10 17:48
你四月計提個稅的時候就要確認個差不多,然后五月進行申報,有差可以后期做調(diào)整
84784948
2021 12/10 17:49
調(diào)整那個怎么做?
森林老師
2021 12/10 17:51
你下次工資做賬的時候,把個稅按之前的差再和你應(yīng)該計提的合計做到工資表里,所以你計提的就是已經(jīng)調(diào)好的個稅
84784948
2021 12/10 17:52
調(diào)到應(yīng)發(fā)的工資里面?。∵@樣還不錯,學(xué)到了
森林老師
2021 12/10 18:03
同學(xué),你好,好的,一天了,終于明白了,加油
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