問(wèn)題已解決

我這個(gè)管理費(fèi)用明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)用紅字,本月合計(jì)數(shù)寫(xiě)0,對(duì)嗎?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 17:45
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,結(jié)轉(zhuǎn)你可以寫(xiě)貸方也可以紅字,月末余額為0就可以
2021 12/09 17:46
84785002
2021 12/09 17:46
我這里寫(xiě)的本月合計(jì)為0
庾老師
2021 12/09 17:47
那就沒(méi)問(wèn)題了,結(jié)轉(zhuǎn)后費(fèi)用類科目無(wú)余額
84785002
2021 12/09 17:47
最后一排
84785002
2021 12/09 17:47
總感覺(jué)不對(duì)
庾老師
2021 12/09 17:47
是的,賬本就是這么記賬的
84785002
2021 12/09 17:48
有些老師說(shuō)合計(jì)數(shù)不為0,余額數(shù)為0
庾老師
2021 12/09 17:49
合計(jì)數(shù)為零是借方紅字記賬,余額為零是放在貸方結(jié)轉(zhuǎn),只是方法不一樣,說(shuō)法不一樣
84785002
2021 12/09 17:50
我還是沒(méi)有懂
庾老師
2021 12/09 17:52
合計(jì)數(shù)和余額只是記賬方法不同叫法不同。目的是一樣的。把管理費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)
84785002
2021 12/09 17:52
這個(gè)明細(xì)賬沒(méi)有貸方,也沒(méi)有設(shè)借或貸的欄目
84785002
2021 12/09 17:53
我就是在本月合計(jì)的那一行借方合計(jì)下寫(xiě)的0,就每個(gè)人講得不一樣,很困惑寫(xiě)0還是發(fā)生額
庾老師
2021 12/09 17:54
那您就做紅字,期末數(shù)就是0了
84785002
2021 12/09 17:55
所以能具體說(shuō)說(shuō)怎么做嗎
庾老師
2021 12/09 17:56
就是上面發(fā)的圖片那樣,把本月發(fā)生的金額合計(jì),然后結(jié)轉(zhuǎn)一筆紅字沖銷就完了
84785002
2021 12/09 17:57
好的,謝謝
84785002
2021 12/09 17:58
最后一個(gè)問(wèn)題,就像圖片那么寫(xiě)也沒(méi)錯(cuò)吧?
庾老師
2021 12/09 17:59
嗯嗯,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么記賬
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