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老師公司今年剛籌建,沒有收入,但業(yè)務(wù)招待費用了120萬,60%可以做稅前扣除是嗎?等于72萬可以扣除,那我們是小規(guī)模企業(yè),那么企業(yè)所得稅是不是可以扣72萬*10%=7.2萬?

84785045| 提問時間:2021 12/09 17:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對的,這個就是這么算的
2021 12/09 17:07
84785045
2021 12/09 17:20
老師,那如果明年我們是一般納稅人選擇簡易征收的話,企業(yè)所得稅怎么算?
東老師
2021 12/09 17:21
收入減去成本費用以后的金額計算
84785045
2021 12/09 17:22
乘以25%?是嗎?
東老師
2021 12/09 17:25
正常的企業(yè)所得稅稅率是25%。
84785045
2021 12/09 18:34
老師,公司有6萬元招待費,這樣的話相當(dāng)于開票可以抵60000*60%*10%=3600元企業(yè)所得稅,
東老師
2021 12/09 18:46
你這么10%企業(yè)所得稅稅率怎么來的,不對吧
84785045
2021 12/09 19:25
應(yīng)該是25%稅率
東老師
2021 12/09 19:27
對,正常企業(yè)所得稅稅率25%
84785045
2021 12/09 19:36
謝謝老師!
東老師
2021 12/09 19:40
不客氣幫忙給個五星好評,謝謝您啦。
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