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老師,股東的費(fèi)用報銷,怎么轉(zhuǎn)入投資款,分錄怎么寫,他們說掛往來款

84785018| 提問時間:2021 12/09 16:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸實收資本
2021 12/09 16:06
84785018
2021 12/09 16:07
直接這樣轉(zhuǎn)嗎?不用掛往來款,過度下?
84785018
2021 12/09 16:08
那還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
樸老師
2021 12/09 16:15
同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84785018
2021 12/09 16:16
摘要我寫什么?
樸老師
2021 12/09 16:25
就是結(jié)轉(zhuǎn)損益 月底都要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785018
2021 12/09 16:29
費(fèi)用轉(zhuǎn)實收資本的,摘要怎么寫
樸老師
2021 12/09 16:33
同學(xué)你好 費(fèi)用轉(zhuǎn)實收資本
84785018
2021 12/09 16:34
費(fèi)用轉(zhuǎn)實收資本了,費(fèi)用還需要用庫存現(xiàn)金還 嗎?
樸老師
2021 12/09 16:42
這個不用了哦 都轉(zhuǎn)實收資本了
84785018
2021 12/09 16:47
那買的原材料,之前沒有入賬,現(xiàn)在直接算庫存商品了,怎么記分錄
樸老師
2021 12/09 16:58
同學(xué)你好 應(yīng)該是 借庫存商品 貸銀行存款
84785018
2021 12/09 17:10
庫存商品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成股東的投資款
樸老師
2021 12/09 17:11
你們有庫存商品的發(fā)票嗎 借庫存商品 貸實收資本
84785018
2021 12/09 17:12
有發(fā)票的,
樸老師
2021 12/09 17:43
那就做 借庫存商品 貸實收資本
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