問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào)時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝謝老師

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 11:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報(bào)的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過(guò)上月的增值稅? ?產(chǎn)生的金額的。 上月的??
2021 12/09 11:27
84785032
2021 12/09 11:27
我上個(gè)月沒(méi)有繳納,享受了延緩繳納
meizi老師
2021 12/09 11:30
你好;? ? 沒(méi)有繳納的話就寫0? ??
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