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老師,這月來具上月的電子發(fā)票負(fù)數(shù),我如何做賬,如果結(jié)轉(zhuǎn)

84785029| 提問時(shí)間:2021 12/09 10:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 具體是什么的結(jié)轉(zhuǎn)呢??
2021 12/09 10:27
84785029
2021 12/09 10:28
只做這筆分錄就可以了嗎,上月不把正確的結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,這月怎么操作
鄒老師
2021 12/09 10:30
你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 針對(duì)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,只需要做這個(gè)分錄啊?
84785029
2021 12/09 10:32
做兩筆嗎
鄒老師
2021 12/09 10:33
你好,是的,是這樣的
84785029
2021 12/09 11:05
下面這個(gè)也是紅字嗎
鄒老師
2021 12/09 11:09
你好,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 分錄沒有特別說明的情況下,都是藍(lán)字金額?
84785029
2021 12/09 11:13
這是做的相反分錄對(duì)吧
鄒老師
2021 12/09 11:14
你好,是的,做之前正常銷項(xiàng)發(fā)票的相反分錄
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