問題已解決

老師,單位是一般納稅人上個月要交的增值稅8萬多 然后有個延交的政策 上個月交的增值稅4萬多 還有4萬多沒交 繳款期限到明年2月份 這個月我申報增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個月交的4萬多嗎

84784999| 提問時間:2021 12/09 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? 是嘚。 你已經(jīng)繳納的部分 4萬是 已交稅費(fèi)欄次去。? 你 后面 未交的? 會有余額 4萬多的;? ?
2021 12/09 10:21
84784999
2021 12/09 10:23
繳納的4萬多是填寫在27欄本期已繳稅額 還是28欄分次預(yù)繳稅額 還是30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額?
meizi老師
2021 12/09 10:30
你好 ;? ? ? ? ? 30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額??
84784999
2021 12/09 10:32
32欄期末未繳稅額是這個月申報要交增值稅+剩余未交的4萬多 這樣申報對嗎 我怎么辨別我申報的增值稅納稅申報表有沒有問題呢
meizi老師
2021 12/09 10:39
你好 ;? 剩下的4萬等著到期了你們申請緩交的時間到了一起繳納即可 。? ? ?你核對你? 剩下的 金額 是不是還有4萬未交即可??
84784999
2021 12/09 10:40
30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是單單指的增值稅吧 不包含附征稅那些吧
meizi老師
2021 12/09 10:45
你好; 是嘚。 不包括附加稅的??
84784999
2021 12/09 10:45
好的 謝謝老師
meizi老師
2021 12/09 10:50
沒事的; 希望能幫到你? ?
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