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去年庫存成本少結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦

84785031| 提問時(shí)間:2021 12/08 14:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年庫存成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2021 12/08 14:27
84785031
2021 12/08 14:31
沒有這個(gè)科目 要怎么增加
鄒老師
2021 12/08 14:32
你好,在損益科目里面增加這個(gè)科目 錄入科目代碼,名稱,然后保存就是了?
84785031
2021 12/08 14:32
還有上個(gè)月繳納的去年的滯納金和補(bǔ)繳的稅款要怎么入賬
鄒老師
2021 12/08 14:33
你好,具體是補(bǔ)交的什么稅款 去年的滯納金,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算?
84785031
2021 12/08 14:35
補(bǔ)繳的增值稅 附加稅和所得稅
鄒老師
2021 12/08 14:35
你好,具體是什么原因?qū)е卵a(bǔ)繳的增值稅 附加稅和所得稅呢??
84785031
2021 12/08 15:35
查出來有問題發(fā)票 對(duì)方虛開
84785031
2021 12/08 15:35
查出來有問題發(fā)票 對(duì)方虛開
鄒老師
2021 12/08 15:36
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,附加稅,企業(yè)所得稅,?貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
84785031
2021 12/08 15:37
好的 謝謝
鄒老師
2021 12/08 15:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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