問題已解決
請問各位老師我們是事業(yè)單位,執(zhí)行的是政府會計(jì)準(zhǔn)則,交社保和發(fā)工資的分錄怎么做呢?謝謝
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速問速答你好,借單位管理費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸財(cái)政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2021 12/08 11:41
84784978
2021 12/08 12:01
請問我們不是從財(cái)政直接撥款,不是預(yù)算單位,是財(cái)政撥給上級主管單位,然后通過主管單位再撥給我們,
84784978
2021 12/08 12:06
預(yù)算會計(jì)貸方不對吧。
紫藤老師
2021 12/08 15:42
借單位管理費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸非財(cái)政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸非財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
84784978
2021 12/08 18:18
財(cái)政補(bǔ)助收入?非財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入??交社保收入怎么增加呢?
紫藤老師
2021 12/08 18:59
直接支付的是一收一支的
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