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老師請問交社保和發(fā)工資的分錄該怎么做呢?

84784978| 提問時(shí)間:2021 12/08 11:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提社保公司部分? 借:管理費(fèi)用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款
2021 12/08 11:18
84784978
2021 12/08 11:29
不計(jì)提可以嗎?
東老師
2021 12/08 11:29
你說的不去,即使的是怎么做的。
84784978
2021 12/08 11:30
個(gè)人部分也由單位承擔(dān)?
東老師
2021 12/08 11:30
個(gè)人的部分肯定是自己承擔(dān)呀。
84784978
2021 12/08 11:32
交社保不計(jì)提
東老師
2021 12/08 11:32
那個(gè)社保也是最好集體一下。
84784978
2021 12/08 11:33
個(gè)人不用承擔(dān)該怎么做呢?
東老師
2021 12/08 11:34
那就直接全部計(jì)入到管理費(fèi)用里面。
84784978
2021 12/08 11:35
我們是事業(yè)單位執(zhí)行的政府會計(jì)準(zhǔn)則。
東老師
2021 12/08 11:35
抱歉,您這個(gè)事業(yè)單位的我沒有做過。
84784978
2021 12/08 11:36
那還要從應(yīng)付職工薪酬里過度下嗎?
東老師
2021 12/08 11:36
事業(yè)單位的話我不太肯定,因?yàn)槲覜]有做過這個(gè)。
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