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老師,如果差額征稅5的稅率開成6,開的普票需要收回嗎?申報時怎么申報,需要重新開張5稅率的發(fā)票嗎
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速問速答需要收回來的,然后在6%里面填寫你的不含稅銷售額。
需要重新開。
2021 12/07 15:45
84785017
2021 12/07 15:49
老師開6的稅率的那部分是我們不需要繳稅的,報稅時應(yīng)該怎么處理
郭老師
2021 12/07 15:51
你好,需要正常交稅的,你有進(jìn)項嗎?你可以用進(jìn)項來抵扣,抵扣完了你再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785017
2021 12/07 15:51
這個表應(yīng)該怎么填
郭老師
2021 12/07 15:53
就是在6%一般計稅服務(wù)一欄填寫的你填寫的那個是正確的。
84785017
2021 12/07 16:02
開錯的那部分稅率得按錯的繳稅嗎
郭老師
2021 12/07 16:03
對的是的,是這么做的。
84785017
2021 12/07 16:05
下個月紅沖了,那就等于多交了稅了是吧
郭老師
2021 12/07 16:06
對的是的,下個月再紅沖回來。
84785017
2021 12/07 16:07
發(fā)票下個月紅沖,交了的稅款再辦退稅嗎
郭老師
2021 12/07 16:09
留著以后抵扣或者是申請退稅都可以。
84785017
2021 12/07 16:12
這部分因為是需要抵減的部分,這個月申報的時候不繳稅,下個月沖回在開張正確的,下個月申報的時候不申請退稅,可以這樣操作嗎
郭老師
2021 12/07 16:14
你好,你有底褲的,你能申報了,可以的。
84785017
2021 12/07 16:20
把開錯的那部分填到本期扣除金額那,老師你看這樣可以嗎
郭老師
2021 12/07 16:23
你好,你能申報通過嗎?
84785017
2021 12/07 16:24
還沒申報,不知道能不能通過,如果能通過也可以這樣操作是吧
郭老師
2021 12/07 16:27
可以的可以的,可以這么做的。
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