問(wèn)題已解決

農(nóng)業(yè)合作社收到財(cái)政補(bǔ)助資金怎么記賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/07 10:40
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借銀行存款 貸 其他收入
2021 12/07 10:41
84784980
2021 12/07 10:41
如果是專(zhuān)款呢?
紫藤老師
2021 12/07 10:41
借銀行存款 貸 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
84784980
2021 12/07 10:42
專(zhuān)款支出時(shí)怎么記賬?
紫藤老師
2021 12/07 10:42
實(shí)際收到專(zhuān)項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
84784980
2021 12/07 10:47
為什么是貸方管理費(fèi)用?
紫藤老師
2021 12/07 11:06
轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的,沒(méi)有資本化
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