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老師,請問需要調整去年多入賬的應付賬款,今年還未付,分錄怎么寫呢?

84784989| 提問時間:2021 12/06 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,調整去年多入賬的應付賬款,根據(jù)你的描述,分錄是 借:應付賬款,貸:原材料等科目?
2021 12/06 16:24
84784989
2021 12/06 16:25
是直接做一個相反的分錄來沖減嗎,不用做以前年度損益調整吧?
鄒老師
2021 12/06 16:26
你好,與應付賬款對應的科目是什么呢? 如果不涉及損益科目,是不需要通過?以前年度損益調整? 科目核算的?
84784989
2021 12/06 16:29
應付款對應的是工程施工的機械租賃費用和材料費,是直接做相反分錄沖減不?
鄒老師
2021 12/06 16:30
你好,是的,是這樣的
84784989
2021 12/06 16:30
但是他這個應付款是影響了去年的利潤的,不用通過以前年度損益調整嗎?
鄒老師
2021 12/06 16:31
你好,你能把你去年針對這個業(yè)務(去年多入賬的應付賬款)做的分錄提供一下嗎??
84784989
2021 12/06 16:33
借:工程施工-機械費 貸:應付賬款-租賃公司
84784989
2021 12/06 16:34
然后,借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
鄒老師
2021 12/06 16:34
你好,這個過程根本沒有影響利潤啊 (請看你前后描述)
84784989
2021 12/06 16:37
把工程施工-機械費,結轉到了主營業(yè)務成本,最后本年利潤減少啦
鄒老師
2021 12/06 16:38
你好,那就需要把結轉的成本分錄紅沖 借:工程施工-機械費 貸:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本
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