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暫估庫存及拿回發(fā)票后如何做賬。

84785021| 提問時間:2021 12/06 14:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
把暫估的會計分錄沖銷,然后再按發(fā)票入賬。
2021 12/06 14:14
84785021
2021 12/06 14:31
庫存余額經(jīng)常會是負的是什么原因,如何做的不是負的
東老師
2021 12/06 14:32
是負數(shù)的話,是不是你結(jié)算成本結(jié)算多了。
84785021
2021 12/06 14:34
沒進項票,直接開銷項了,本月的話需要暫估銷項對應的庫存是嗎
東老師
2021 12/06 14:34
對呀,你就是根據(jù)庫存發(fā)票暫估的
84785021
2021 12/06 14:35
那我?guī)齑媸秦?應該是沒有暫估
東老師
2021 12/06 14:35
對,你應該是沒有暫估就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
84785021
2021 12/06 14:37
已經(jīng)是這樣了,那我該如何做,還需要在下個月暫估?還是就等到票到了就直接記庫存
東老師
2021 12/06 14:39
也可以也可以你說的這么做。
84785021
2021 12/06 14:42
暫估成本和暫估庫存是2回事?還是一回事
84785021
2021 12/06 14:42
暫估成本和暫估庫存是2回事?還是一回事
東老師
2021 12/06 14:43
這兩個其實是一回事,不同的一個叫法
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