問題已解決

老師你好!請問原材料暫估多了,怎么處理?暫估材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本。

84785028| 提問時間:2021 12/03 09:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要沖銷多暫估入賬的分錄,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
2021 12/03 09:19
84785028
2021 12/03 09:21
我可以這樣做分錄嗎?借:原材料 -30 貸:應付賬款-暫估 -30 沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:主營營業(yè)成本 30 貸:工程施工-合同成本-材料費
84785028
2021 12/03 09:22
另問下運輸費是:工程施工-合同成本-運輸費,還是工程施工-間接費用?
鄒老師
2021 12/03 09:22
你好,后面的第二個分錄金額也是負數(shù)才是啊
84785028
2021 12/03 09:23
不好意思,打漏了
84785028
2021 12/03 09:25
再問下:工程施工-合同成本-運輸費,還是工程施工-間接費用?
84785028
2021 12/03 09:26
或是入機械費?
鄒老師
2021 12/03 09:26
你好,根據(jù)你的描述,是工程施工-合同成本-材料費
84785028
2021 12/03 09:28
好的,謝謝老師!
鄒老師
2021 12/03 09:28
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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