問題已解決

老師,暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,來發(fā)票我就紅沖暫估,那原來的暫估時(shí)候的成本需要沖么

84785004| 提問時(shí)間:2022 02/21 09:51
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2022 02/21 09:51
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