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老板是做鋼板租賃(小規(guī)模)的,鋼板買的時候,沒有開票,這個月開了17萬普票,現(xiàn)在沒有成本票,怎么辦

84785012| 提問時間:2021 12/02 18:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你可以幫他做點工資呀,這樣就能少交點了,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是2.5個點,也不貴。
2021 12/02 18:47
84785012
2021 12/02 18:52
鋼板賣了140萬,都沒票,可以進(jìn)固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
2021 12/02 18:54
這個不要做固定資產(chǎn),做主營業(yè)務(wù)成本就行了。
84785012
2021 12/02 18:58
140萬,買來沒有票,而且,只有廠家兩張出庫單
劉艷紅老師
2021 12/02 18:59
有沒有用公賬支付了?沒票的不能抵稅。
84785012
2021 12/02 19:01
走公戶沒開票可以抵成本嗎
劉艷紅老師
2021 12/02 19:02
也是不可以的,只是走了公戶,你要做賬呀。
84785012
2021 12/02 19:04
這樣的怎么做賬
劉艷紅老師
2021 12/02 19:06
按正常的做賬,只是不能抵稅。
84785012
2021 12/02 19:09
不進(jìn)固定資產(chǎn),借什么
劉艷紅老師
2021 12/02 19:14
暫估入庫 借:庫存商品/原材料 貸:應(yīng)付帳款--暫估入庫(采購款) 2銷售時 借:銀行存款/應(yīng)收帳款 貸:主營(其他)業(yè)務(wù)收入[銷售金額] 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅[銷售金額] 3結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營(其他)業(yè)務(wù)成本(銷售數(shù)量*暫估入庫單價) 貸:庫存商品/原材料 4收到采購發(fā)票時 1)沖回暫估入庫 借:庫存商品/原材料(紅字) 貸:應(yīng)付帳款--暫估入庫(紅字) 2)按采購發(fā)票金額做帳 借:庫存商品/原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付帳款
劉艷紅老師
2021 12/02 19:14
這個是正常的做法,你還是去問他要下發(fā)票吧。
劉艷紅老師
2021 12/02 19:16
借;應(yīng)付賬款??? 貸;銀行存款,你的只能這樣做了。
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