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老師,暫估入庫和實(shí)際有差異,怎樣處理?

84784990| 提問時(shí)間:2021 11/27 13:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沖銷暫估 然后按照實(shí)際的入賬
2021 11/27 13:42
84784990
2021 11/27 13:49
有一筆是2020年12月分的,但是發(fā)票是今年一月收到的,還有二百多也不知道是哪里暫估多了,這種怎樣處理?
bamboo老師
2021 11/27 13:51
沖去年的暫估啊 然后入賬
84784990
2021 11/27 13:52
那還有二百多又怎樣處理,這個(gè)差額怎么辦
84784990
2021 11/27 13:52
找不到具體那筆
bamboo老師
2021 11/27 13:55
您暫估的時(shí)候沒有對應(yīng)的應(yīng)付賬款單位?
84784990
2021 11/27 13:58
沒有,籠統(tǒng)做的,而且19-21年隨時(shí)都有暫估,紅沖
bamboo老師
2021 11/27 14:09
那是多暫估還是少暫估了
84784990
2021 11/27 15:34
庫存多了
bamboo老師
2021 11/27 15:35
那您沖銷多暫估的兩百多就好了啊
84784990
2021 11/27 15:37
老師,我現(xiàn)在調(diào)了一筆1千多的知道原因,還有二百多的不知道,而且調(diào)了后,目前應(yīng)付賬款-暫估款就多了一千多,又比目前暫估金額多了,又怎樣做?
bamboo老師
2021 11/27 15:39
您前面暫估金額是多少? 收到發(fā)票金額實(shí)際是多少?? 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
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