當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我前面幾個(gè)月做的報(bào)銷憑證未掛其他應(yīng)付款科目直接入的管理費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)并出了報(bào)表,現(xiàn)在要修改是直接反結(jié)賬修改還是做訂正修改
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答就在這個(gè)月調(diào)整的。
2021 11/26 15:02
閱讀 331