問題已解決

老師,比如,就現(xiàn)在馬上2022年了,2021年給下游供應商付款2萬,對方發(fā)票開了2021年的,但是一直不給發(fā)票。若到2022年了他才把發(fā)票給我,這怎么做賬呢?我可以不收他的這個票嗎?讓他重新開

84784976| 提問時間:2021 11/26 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好這個你做了成本費用的嗎?這個業(yè)務
2021 11/26 14:36
郭老師
2021 11/26 14:37
屬于二一年的成本費用可以的,這個沒有關系啊,只要匯算清交之前發(fā)票到了就行,你紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。
84784976
2021 11/26 14:38
沒做成本,先做的應付賬款
84784976
2021 11/26 14:39
我沒做暫估,直接先做的預付款
郭老師
2021 11/26 14:39
你好,這個是銷售的,購買的產(chǎn)品什么時間銷售出去。
84784976
2021 11/26 14:47
這個是工程的。買來就用了
84784976
2021 11/26 14:51
???老師說一下唄
郭老師
2021 11/26 14:52
借工程施工貸應付賬款做這個什么時間做了收入?
84784976
2021 11/26 14:54
每個月都會結(jié)算一次工程,然后給客戶開發(fā)票的,做收入
84784976
2021 11/26 14:57
老師,我這邊是先付款的,發(fā)票還沒來,我做的是,借應付賬款,貸銀行存款的,發(fā)票來了我才做成本的?,F(xiàn)在21年把款付了,對方發(fā)票不給。若他22年拿來21的開的發(fā)票,怎么處理
郭老師
2021 11/26 15:01
借主營業(yè)務成本貸工程施工發(fā)票,到了之后借應付賬款貸工程施工借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸工程施工負數(shù) 借工程施工貸應付賬款借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。
84784976
2021 11/26 15:01
我可以現(xiàn)在給對方說,跨年的發(fā)票我不要。要么現(xiàn)在把發(fā)票拿來,要么他就把發(fā)票紅沖。明年再開
郭老師
2021 11/26 15:06
可以的,這個根據(jù)你單位的制度要求就行。
84784976
2021 11/26 15:08
好的,謝謝
郭老師
2021 11/26 15:09
不用客氣,工作愉快。
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