問(wèn)題已解決

老師好,有一筆費(fèi)用要沖其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄借其他應(yīng)付款 貸銀行存款行嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)不做吧?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 企業(yè)還是事業(yè)
2021 11/26 10:55
84785000
2021 11/26 10:56
事業(yè)單位,其他應(yīng)付款時(shí)單位合并時(shí)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,
樸老師
2021 11/26 10:58
同學(xué)你好 這個(gè)是預(yù)算會(huì)計(jì)哦
84785000
2021 11/26 10:59
老師預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
樸老師
2021 11/26 11:05
同學(xué)你好 你上面就是預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄
84785000
2021 11/26 11:25
老師,上面是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄啊
樸老師
2021 11/26 11:30
預(yù)算會(huì)計(jì)是銀行付款的時(shí)候做的呀
84785000
2021 11/26 11:31
老師那財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
樸老師
2021 11/26 11:35
同學(xué)你好 借事業(yè)支出 貸零余額
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